Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18060005 - DATA: 18/06/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060005 - DATA: 18/06/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060004 - DATA: 18/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (C/C 6026-7).
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060004 - DATA: 18/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (C/C 6026-7).
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060004 - DATA: 18/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (C/C 6026-7).
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060003 - DATA: 18/06/2025
GIGI TECIDOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA À AQUISIÇÂO NA COMPRA DE TECIDOS SENDO ELES: PERCAL 150 FIOS LISO, KIT PRATIKO PRO 19MM E CORTINA, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
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3.396,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060003 - DATA: 18/06/2025
GIGI TECIDOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA À AQUISIÇÂO NA COMPRA DE TECIDOS SENDO ELES: PERCAL 150 FIOS LISO, KIT PRATIKO PRO 19MM E CORTINA, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
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3.396,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060003 - DATA: 18/06/2025
GIGI TECIDOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA À AQUISIÇÂO NA COMPRA DE TECIDOS SENDO ELES: PERCAL 150 FIOS LISO, KIT PRATIKO PRO 19MM E CORTINA, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
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3.396,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060002 - DATA: 18/06/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060002 - DATA: 18/06/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060002 - DATA: 18/06/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060001 - DATA: 18/06/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060001 - DATA: 18/06/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060001 - DATA: 18/06/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060042 - DATA: 17/06/2025
ROBERTA EDUARDA RIBEIRO DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060036 - DATA: 17/06/2025
CICERO RODRIGUES TAVARES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060039 - DATA: 17/06/2025
SOFIA BEZERRA SOARES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060038 - DATA: 17/06/2025
PRICILA EVELINE LOPES DE LIMA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060037 - DATA: 17/06/2025
ANTONIA RITA MARCELINO SAMPAIO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.474,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060041 - DATA: 17/06/2025
MARIA NÁGYLA DE SOUSA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060040 - DATA: 17/06/2025
JOÃO BEZERRA NETO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060034 - DATA: 17/06/2025
KARLYSSON JOSÉ DE ANDRADE MACHADO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONSUMO PARA A IMPLANTAÇÃO DE [...]
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3.158,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060027 - DATA: 17/06/2025
BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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527,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060026 - DATA: 17/06/2025
EDICLEIDE FERREIRA DE SOUSA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060029 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO PEREIRA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060035 - DATA: 17/06/2025
ANDREZA VITÓRIA ALVES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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843,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060033 - DATA: 17/06/2025
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060020 - DATA: 17/06/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060021 - DATA: 17/06/2025
ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PRA USO NA CASA DO EMPREENDEDOR.
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514,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060028 - DATA: 17/06/2025
JUCLEIDE RAIMUNDA DE DEUS SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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474,00 |
0,00 |
0,00 |
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