Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 7010006 - DATA: 07/01/2025
EDESIO VITOR VIEIRA GALVAO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO D [...]
|
70.000,00 |
104.324,08 |
104.324,08 |
|
EMPENHO: 7010005 - DATA: 07/01/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO D [...]
|
85.000,00 |
14.555,00 |
14.555,00 |
|
EMPENHO: 7010005 - DATA: 07/01/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO D [...]
|
85.000,00 |
14.555,00 |
14.555,00 |
|
EMPENHO: 7010005 - DATA: 07/01/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO D [...]
|
85.000,00 |
14.555,00 |
14.555,00 |
|
EMPENHO: 7010009 - DATA: 07/01/2025
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE [...]
|
6.000,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 7010009 - DATA: 07/01/2025
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE [...]
|
6.000,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 7010009 - DATA: 07/01/2025
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE [...]
|
6.000,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 7010001 - DATA: 07/01/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORM [...]
|
80.230,61 |
9.720,00 |
9.720,00 |
|
EMPENHO: 7010001 - DATA: 07/01/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORM [...]
|
80.230,61 |
9.720,00 |
9.720,00 |
|
EMPENHO: 7010001 - DATA: 07/01/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORM [...]
|
80.230,61 |
9.720,00 |
9.720,00 |
|
EMPENHO: 7010002 - DATA: 07/01/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA [...]
|
44.788,90 |
129.625,95 |
119.000,15 |
|
EMPENHO: 7010002 - DATA: 07/01/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA [...]
|
44.788,90 |
129.625,95 |
119.000,15 |
|
EMPENHO: 7010002 - DATA: 07/01/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA [...]
|
44.788,90 |
129.625,95 |
119.000,15 |
|
EMPENHO: 7010004 - DATA: 07/01/2025
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SO [...]
|
17.250,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
EMPENHO: 7010004 - DATA: 07/01/2025
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SO [...]
|
17.250,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
EMPENHO: 7010004 - DATA: 07/01/2025
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SO [...]
|
17.250,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
EMPENHO: 7010003 - DATA: 07/01/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO BENEFÍCIO EVENTUAL NO [...]
|
16.677,44 |
319.534,16 |
293.854,19 |
|
EMPENHO: 6010019 - DATA: 06/01/2025
TIM CELULAR S A
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
5.000,00 |
800.684,45 |
800.684,45 |
|
EMPENHO: 6010017 - DATA: 06/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2025. (REC. PRO.)
|
15.000,00 |
185.253,72 |
185.253,72 |
|
EMPENHO: 6010020 - DATA: 06/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
2.000,00 |
52.075,00 |
52.075,00 |
|
EMPENHO: 6010022 - DATA: 06/01/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00 [...]
|
67.938,16 |
114.980,97 |
114.980,97 |
|
EMPENHO: 6010023 - DATA: 06/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
56.258,51 |
235.634,15 |
235.634,15 |
|
EMPENHO: 6010024 - DATA: 06/01/2025
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
25.300,00 |
20.877,30 |
20.877,30 |
|
EMPENHO: 6010028 - DATA: 06/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. [...]
|
32,25 |
47.936,90 |
47.936,90 |
|
EMPENHO: 6010018 - DATA: 06/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2025. (QSE)
|
15.000,00 |
418.433,21 |
418.433,21 |
|
EMPENHO: 6010025 - DATA: 06/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. [...]
|
20.082,74 |
84.733,64 |
84.733,64 |
|
EMPENHO: 6010026 - DATA: 06/01/2025
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. [...]
|
403,50 |
38.549,60 |
38.549,60 |
|
EMPENHO: 6010003 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDEB 30%
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
80.000,00 |
135.639,29 |
135.639,29 |
|
EMPENHO: 6010002 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDEB 30%
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
100.000,00 |
647.148,25 |
647.148,25 |
|
EMPENHO: 6010001 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDEB 30%
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
1.400.000,00 |
1.535.671,21 |
1.535.671,21 |
|