Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17010006 - DATA: 17/01/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MI [...]
|
150,00 |
885,00 |
885,00 |
|
EMPENHO: 17010006 - DATA: 17/01/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MI [...]
|
150,00 |
885,00 |
885,00 |
|
EMPENHO: 17010006 - DATA: 17/01/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MI [...]
|
150,00 |
885,00 |
885,00 |
|
EMPENHO: 17010018 - DATA: 17/01/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
|
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
|
EMPENHO: 17010018 - DATA: 17/01/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
|
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
|
EMPENHO: 17010018 - DATA: 17/01/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
|
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
|
EMPENHO: 17010017 - DATA: 17/01/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
|
12.350,00 |
12.350,00 |
12.350,00 |
|
EMPENHO: 17010017 - DATA: 17/01/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
|
12.350,00 |
12.350,00 |
12.350,00 |
|
EMPENHO: 17010017 - DATA: 17/01/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
|
12.350,00 |
12.350,00 |
12.350,00 |
|
EMPENHO: 17010023 - DATA: 17/01/2025
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2.133,00 |
2.133,00 |
2.133,00 |
|
EMPENHO: 17010023 - DATA: 17/01/2025
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2.133,00 |
2.133,00 |
2.133,00 |
|
EMPENHO: 17010023 - DATA: 17/01/2025
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2.133,00 |
2.133,00 |
2.133,00 |
|
EMPENHO: 17010009 - DATA: 17/01/2025
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.518,00 |
2.571,00 |
2.571,00 |
|
EMPENHO: 17010009 - DATA: 17/01/2025
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.518,00 |
2.571,00 |
2.571,00 |
|
EMPENHO: 17010009 - DATA: 17/01/2025
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.518,00 |
2.571,00 |
2.571,00 |
|
EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2025
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERBVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO, CERTIDÃO NARRATIVA,REG. ATO E COMPRA E VENDA SIMPLES) DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DE CARIRIM [...]
|
3.140,82 |
3.990,82 |
3.990,82 |
|
EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
AG SACOLAS PERSONALIZADAS LTDA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 2025.
|
3.154,77 |
13.629,77 |
13.629,77 |
|
EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
INOVATI LTDA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
5.820,00 |
7.338,00 |
7.338,00 |
|
EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
INOVATI LTDA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
10.400,00 |
13.629,77 |
13.629,77 |
|
EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, O CENTRO PEDRO JUSTINO , O CONSELHO TUTELAR E A CASA DA JUSTIÇA.
|
970,20 |
2.488,20 |
2.488,20 |
|
EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL , O CENTRO PEDRO JUSTINO E O CONSELHO TUTELAR.
|
330,00 |
448,00 |
448,00 |
|
EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
INOVATI LTDA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
1.744,00 |
2.113,00 |
2.113,00 |
|
EMPENHO: 16010031 - DATA: 16/01/2025
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
|
187,50 |
1.067,50 |
1.067,50 |
|
EMPENHO: 16010035 - DATA: 16/01/2025
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
550,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
|
EMPENHO: 16010030 - DATA: 16/01/2025
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO À OBRAS, JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.050,00 |
2.868,00 |
2.868,00 |
|
EMPENHO: 16010034 - DATA: 16/01/2025
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.518,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
|
EMPENHO: 16010021 - DATA: 16/01/2025
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,UBS (PEDRO TAVEIRA),UBS (SANTA TEREZINHA),ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,CEMITÉRIO(P [...]
|
1.200,00 |
2.868,00 |
2.868,00 |
|
EMPENHO: 16010025 - DATA: 16/01/2025
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS SANTA LUZIA,MOREIRA E LUIZ RODIRGUES, NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.550,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 16010026 - DATA: 16/01/2025
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NAS RUAS MOREIRA,LUIZ RODRIGUES E 15 DE NOVEMBRO,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.750,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
|
EMPENHO: 16010027 - DATA: 16/01/2025
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, SERVIÇOS DE PINTURA DE PORT [...]
|
2.237,00 |
2.677,00 |
2.677,00 |
|