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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3616 registros
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 15:05:42
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
15/04/2025 EMPENHO: 25030008
69.917.151/0001-05
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA COZINHA ENTRE OUTROS), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREI [...]
8.281,20
15/04/2025 EMPENHO: 25030009
69.917.151/0001-05
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE.
4.708,00
15/04/2025 EMPENHO: 9010005
40.215.472/0001-86
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
32.790,74
15/04/2025 EMPENHO: 2010020
10.198.902/0001-38
CLICK INTERNET LTDA - ME
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
4.025,00
15/04/2025 EMPENHO: 20030008
27.650.356/0001-27
SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. POR SUA NATUREZA E FINALIDADE, QUE TRATA DA MANUTE [...]
9.743,24
15/04/2025 EMPENHO: 20030010
27.650.356/0001-27
SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. POR SUA NATUREZA E FINALIDADE, QUE TRATA DA MANUTE [...]
9.212,10
15/04/2025 EMPENHO: 20030009
27.650.356/0001-27
SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. POR SUA NATUREZA E FINALIDADE, QUE TRATA DA MANUTE [...]
10.400,20
15/04/2025 EMPENHO: 3030001
44.361.832/0001-09
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
5.325,12
15/04/2025 EMPENHO: 10030003
59.150.827/0001-24
DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES SERVICOS MED
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
18.637,92
14/04/2025 EMPENHO: 4040010
038.XXX.XXX-20
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: MA [...]
100,00
14/04/2025 EMPENHO: 4040004
03.847.529/0001-33
VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOAR DO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASÍLIA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025 E DE BRASÍLIA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA [...]
6.521,82
14/04/2025 EMPENHO: 5020009
37.912.419/0001-20
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE P [...]
3.700,00
14/04/2025 EMPENHO: 18030015
22.586.459/0001-51
ELANE S R D SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS COMPETENTE [...]
3.000,00
14/04/2025 EMPENHO: 10040001
12.859.161/0001-14
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PER
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O 21º FORUM ESTADUAL DA UNDIME PE.
400,00
14/04/2025 EMPENHO: 10040001
05.803.799/0001-78
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE ARARIPINA
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESTANDE MEDINDO 3MX2M PARA EVENTO DA II FARA - FEIRA REGIONAL DE ARTESANATO DA REGIÃO DO ARARIPE , NO PERÍODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 202 [...]
1.000,00
14/04/2025 EMPENHO: 4030001
42.287.352/0001-10
JACI ANGELICA NETA 02680598539
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ [...]
350,00
14/04/2025 EMPENHO: 18030014
01.063.462/0001-10
FELISBERTO FERREIRA FILHO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
700,00
14/04/2025 EMPENHO: 12030073
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
2.758,00
14/04/2025 EMPENHO: 12030073
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
3.940,00
14/04/2025 EMPENHO: 12030073
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
2.955,00
14/04/2025 EMPENHO: 12030072
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
20.899,73
14/04/2025 EMPENHO: 12030072
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
38.465,24
14/04/2025 EMPENHO: 12030038
008.XXX.XXX-59
MARIA SOCORRO SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
737,00
14/04/2025 EMPENHO: 13030003
256.XXX.XXX-05
DIANA SALES COUTINHO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
1.518,00
14/04/2025 EMPENHO: 13030002
900.XXX.XXX-49
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
1.518,00
14/04/2025 EMPENHO: 14030024
039.XXX.XXX-05
ANA PAULA DE OLIVEIRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
1.518,00
14/04/2025 EMPENHO: 14030023
055.XXX.XXX-18
CLEBIA MARIA DE SOUZA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
737,00
14/04/2025 EMPENHO: 14030027
705.XXX.XXX-30
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
737,00
14/04/2025 EMPENHO: 14030011
073.XXX.XXX-25
MARIA LUCIANA DE SOUZA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
737,00
14/04/2025 EMPENHO: 17030029
408.XXX.XXX-75
ANACLETE SOARES DANTAS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
737,00

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Município de Moreilândia - PE