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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3616 registros
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 15:05:52
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
20/03/2025 EMPENHO: 27020003
130.XXX.XXX-01
DANUBIA NELO VIEIRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.518,00
20/03/2025 EMPENHO: 27020002
706.XXX.XXX-34
MARIA DE FATIMA CARVALHO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
737,00
20/03/2025 EMPENHO: 27020004
135.XXX.XXX-58
MARCIA REINALDO GOMES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO.
2.700,00
20/03/2025 EMPENHO: 20020011
108.XXX.XXX-25
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
422,00
20/03/2025 EMPENHO: 20020010
019.XXX.XXX-18
JOSE DE OLIVEIRA ASSIS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
736,85
20/03/2025 EMPENHO: 20020009
089.XXX.XXX-50
CICERO CLEIVAN RODRIGUES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ESTUDANTES DO SITIO PEDRINHAS ATÉ O DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.200,00
20/03/2025 EMPENHO: 21020004
162.XXX.XXX-01
FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.518,00
20/03/2025 EMPENHO: 20020010
713.XXX.XXX-44
ALEX ALVES DE SOUSA
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
170,00
20/03/2025 EMPENHO: 18020026
084.XXX.XXX-96
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.050,00
20/03/2025 EMPENHO: 17030001
819.XXX.XXX-04
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: JULIANA CAROLINE PEREIRA DE SO [...]
340,00
20/03/2025 EMPENHO: 18030001
020.XXX.XXX-05
ADAO VIEIRA DE SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
510,00
20/03/2025 EMPENHO: 18030001
042.XXX.XXX-38
MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À GRAVATÁ-PE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ENC [...]
450,00
20/03/2025 EMPENHO: 2010008
22.160.027/0001-84
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM FORMA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL NAS CAPACIDADES DE 7M³, 3M³ E 1M³ PARA ATENDER AS DE [...]
385,90
20/03/2025 EMPENHO: 12030001
11.090.067/0001-80
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
1.652,99
20/03/2025 EMPENHO: 21020035
40.215.472/0001-86
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE ELES, AMIDO MILHO, ARROZ PARB POP, AÇUCAR SUBLIME, BISC CREAM CRAKER ESTRELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
19.200,70
20/03/2025 EMPENHO: 12020036
53.220.227/0001-09
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAS, COMO ADESIVOS, IMPRESSÃO EM PAPEL OFFSET, BANNERS, ETC. PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO JANEIRO BRANCO, ATRAVÉS [...]
1.598,00
19/03/2025 EMPENHO: 6010018
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2025. (QSE)
3.350,54
19/03/2025 EMPENHO: 7010006
31.081.673/0001-47
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA [...]
19.540,13
19/03/2025 EMPENHO: 8010005
31.081.673/0001-47
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
11.556,73
19/03/2025 EMPENHO: 8010006
31.081.673/0001-47
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
26.121,01
19/03/2025 EMPENHO: 24020007
50.975.152/0001-88
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS´S NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
4.325,00
19/03/2025 EMPENHO: 24020003
48.099.302/0001-95
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
5.040,00
19/03/2025 EMPENHO: 3020012
27.294.940/0001-97
WEFFERSON B CRUZ - ME
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
7.786,98
19/03/2025 EMPENHO: 5020009
37.912.419/0001-20
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE P [...]
3.700,00
19/03/2025 EMPENHO: 21020005
55.560.658/0001-40
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO PAINEL DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DO DA SERRA BETÂNIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
480,00
19/03/2025 EMPENHO: 8010003
44.382.635/0001-76
ANDREW BALBINO GOMES
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO QUE SE REFERE A COMUNICAÇÃO [...]
9.900,00
19/03/2025 EMPENHO: 12030054
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
9.075,79
19/03/2025 EMPENHO: 12030054
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
10.981,76
19/03/2025 EMPENHO: 12030054
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
11.256,58
19/03/2025 EMPENHO: 12030054
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
4.302,48

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Município de Moreilândia - PE