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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3616 registros
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 15:05:42
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
19/03/2025 EMPENHO: 12030054
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
2.334,45
19/03/2025 EMPENHO: 12030057
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
3.743,00
19/03/2025 EMPENHO: 12030057
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
1.477,50
19/03/2025 EMPENHO: 12030057
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
1.280,50
19/03/2025 EMPENHO: 12030057
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
3.940,00
19/03/2025 EMPENHO: 12030057
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
3.546,00
19/03/2025 EMPENHO: 18020023
034.XXX.XXX-47
ALECILDO ALVES DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA E RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D [...]
1.300,00
19/03/2025 EMPENHO: 18020022
146.XXX.XXX-62
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
550,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020008
455.XXX.XXX-87
GIVALDO NELO VIEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
700,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020006
162.XXX.XXX-80
JAMILLY SALES DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.518,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020007
155.XXX.XXX-03
ANTONIO CRUZ ROCHA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2 [...]
736,85
19/03/2025 EMPENHO: 20020005
097.XXX.XXX-90
RODRIGO SALES DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAGEM E REPARO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.750,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020002
136.XXX.XXX-42
ELENILSSO DE CALDAS AMORIM
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.518,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020001
020.XXX.XXX-51
JEANE SOARES DOS ANJOS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.518,00
19/03/2025 EMPENHO: 5020004
825.XXX.XXX-49
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.579,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020003
825.XXX.XXX-49
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.579,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020004
182.XXX.XXX-43
JOSE ARLINTON LOPES SOARES
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.518,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020008
769.XXX.XXX-10
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOSTES DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
950,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020007
092.XXX.XXX-31
AURICELIO SILVA VIEIRA
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.518,00
19/03/2025 EMPENHO: 18020025
125.XXX.XXX-62
IDENILSON DE SOUSA ALVES
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
843,00
19/03/2025 EMPENHO: 18020024
059.XXX.XXX-13
HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.500,00
19/03/2025 EMPENHO: 26020001
068.XXX.XXX-88
RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
1.814,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020005
156.XXX.XXX-80
LUCIANO NUNES LOPES
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
2.285,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020006
028.XXX.XXX-55
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
1.518,00
19/03/2025 EMPENHO: 14030001
819.XXX.XXX-04
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:ODILON ALVES PEREIRA PARA R [...]
75,00
19/03/2025 EMPENHO: 19030001
765.XXX.XXX-20
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR DA I REUNI [...]
200,00
19/03/2025 EMPENHO: 19030002
101.XXX.XXX-04
MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR [...]
170,00
19/03/2025 EMPENHO: 6020011
36.463.879/0001-55
WALIC SERVIÇOS ADMISNISTRATIVOS LTDA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE PLANEJAMENTO PREFEITURA MOREILÂNDIA/PE, E SUAS SECRETARIAS, BEM CO [...]
3.000,00
19/03/2025 EMPENHO: 24020004
52.935.682/0001-28
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES B [...]
550,00
19/03/2025 EMPENHO: 24020002
13.551.698/0001-85
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
3.473,60

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Município de Moreilândia - PE