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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3738 registros
Dados atualizados em: 28/12/2025 - 15:06:30
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
12/02/2025 EMPENHO: 20010001
116.XXX.XXX-00
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
736,85
12/02/2025 EMPENHO: 20010002
830.XXX.XXX-00
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.412,00
12/02/2025 EMPENHO: 20010006
049.XXX.XXX-32
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
736,85
12/02/2025 EMPENHO: 20010005
912.XXX.XXX-00
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
736,85
12/02/2025 EMPENHO: 20010007
059.XXX.XXX-80
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.412,00
12/02/2025 EMPENHO: 20010004
438.XXX.XXX-97
FABIO ALVES DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
736,85
12/02/2025 EMPENHO: 20010003
125.XXX.XXX-08
ANA CAROLINE LOPES LIMA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.412,00
12/02/2025 EMPENHO: 21010001
126.XXX.XXX-09
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.412,00
12/02/2025 EMPENHO: 15010032
713.XXX.XXX-08
SAULO EMANUEL DE SOUSA
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.053,00
12/02/2025 EMPENHO: 15010036
713.XXX.XXX-44
ALEX ALVES DE SOUSA
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.053,00
12/02/2025 EMPENHO: 15010033
508.XXX.XXX-27
KAUAN ALBERTY MEDEIROS
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
558,00
12/02/2025 EMPENHO: 15010034
109.XXX.XXX-88
WELTON JUNIOR COELHO
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.518,00
12/02/2025 EMPENHO: 20010004
743.XXX.XXX-00
FRANCISCO ALVES DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025.
5.660,00
12/02/2025 EMPENHO: 20010003
118.XXX.XXX-43
JOSE VALDEIR DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DE VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA NA MANUTEÇÃO DE ESTRADAS NO SÍTIO TAMBORIL, SÍTIO DE CIMA, SÍTIO ESCONDIDO, [...]
1.700,00
12/02/2025 EMPENHO: 12020002
020.XXX.XXX-05
ADAO VIEIRA DE SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
510,00
12/02/2025 EMPENHO: 12020004
819.XXX.XXX-04
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO PA [...]
340,00
12/02/2025 EMPENHO: 15010023
088.XXX.XXX-45
KELLY SILVA CORDEIRO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADOS PELA DRA. KELLY SILVA CORDEIRO, INSCRITA NO CRM-PB N° 17531-PB, NO DI [...]
4.200,00
12/02/2025 EMPENHO: 20010026
114.XXX.XXX-07
MARIA EDILANIA BARBOSA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
2.700,00
12/02/2025 EMPENHO: 20010029
114.XXX.XXX-00
VINICIUS ARRUDA MIRANDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
2.700,00
12/02/2025 EMPENHO: 20010027
705.XXX.XXX-74
VICTORIA HIANY FERREIRA DE LIMA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
2.700,00
12/02/2025 EMPENHO: 20010028
089.XXX.XXX-50
JHONATHAN KAINE SOARES SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
2.700,00
12/02/2025 EMPENHO: 20010030
126.XXX.XXX-31
LAYENNY MAELLI COUTO SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
2.700,00
12/02/2025 EMPENHO: 9010003
46.023.531/0001-09
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
111.271,20
12/02/2025 EMPENHO: 9010003
46.023.531/0001-09
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
6.074,74
12/02/2025 EMPENHO: 9010002
46.023.531/0001-09
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
8.708,06
12/02/2025 EMPENHO: 7020002
48.099.302/0001-95
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA.
1.290,00
12/02/2025 EMPENHO: 17010017
42.333.105/0001-02
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
12.350,00
12/02/2025 EMPENHO: 17010018
42.333.105/0001-02
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
13.000,00
12/02/2025 EMPENHO: 17010019
42.333.105/0001-02
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 24H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME [...]
4.200,00
12/02/2025 EMPENHO: 17010016
44.361.832/0001-09
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
16.800,00

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Município de Moreilândia - PE