| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
27050002
SIRLEIDE LOPES DAVID
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á O3 (TRÊS) DIARIAS DA COORDENADORA EPIDEMIÓLOGICA,À CIDADE DE OURICURI-PE,PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA ATUALIZAÇÂO EM MONITORAMENTO,VIGILÂNCIA E CO [...]
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EMPENHADO |
102,00 |
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| 27/05/2025 |
27050002
JACI ANGELICA NETA 02680598539
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 27/05/2025 |
27050002
MARIA BEATRIZ TAVEIRA PEIXOTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, SITIO FORTALEZIHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. 09 DIAS DO MÊS [...]
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EMPENHADO |
685,00 |
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| 27/05/2025 |
27050001
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á O3 (TRÊS) DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO,À CIDADE DE OURICURI-PE,PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA ATUALIZAÇÂO EM MONITORAMENTO,VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS [...]
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EMPENHADO |
102,00 |
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| 27/05/2025 |
27050001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA CRECHE MAMÃE SOSSEGO PARA O CARTÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
87,46 |
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| 27/05/2025 |
27050001
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DE POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO, NESTE MUNICÍPIO [...]
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EMPENHADO |
204,73 |
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| 26/05/2025 |
9010003
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
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LIQUIDADO |
100.000,00 |
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| 26/05/2025 |
9010003
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
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LIQUIDADO |
100.000,00 |
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| 26/05/2025 |
9010003
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
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| 26/05/2025 |
9010001
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. REF. DEZEMBRO/2024.
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LIQUIDADO |
107.184,00 |
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| 26/05/2025 |
9010001
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE DE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS RECEITAS [...]
|
LIQUIDADO |
107.184,00 |
|
| 26/05/2025 |
9010001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
LIQUIDADO |
107.184,00 |
|
| 26/05/2025 |
9010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA T [...]
|
LIQUIDADO |
107.184,00 |
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| 26/05/2025 |
6010019
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE [...]
|
PAGO |
301,06 |
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| 26/05/2025 |
6010019
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
301,06 |
|
| 26/05/2025 |
6010019
TIM CELULAR S A
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
301,06 |
|
| 26/05/2025 |
6010019
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
299,90 |
|
| 26/05/2025 |
6010019
TIM CELULAR S A
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
504,42 |
|
| 26/05/2025 |
6010019
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
299,90 |
|
| 26/05/2025 |
6010019
TIM CELULAR S A
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
299,90 |
|
| 26/05/2025 |
6010019
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
504,42 |
|
| 26/05/2025 |
6010019
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
504,42 |
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| 26/05/2025 |
26050013
MIGUEL MIRANDA FILHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 26/05/2025 |
26050012
CICERA ELLEN SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE PLANTÔES DE ENFERMEIRA DURANTE 24H, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050011
LARISSA MIRANDA SAMPAIO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS UBS´S PEDRO TAVEIRA E JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.417,50 |
|
| 26/05/2025 |
26050010
EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELA DRA.EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR, INSCRITO NO CRM-CE Nº29085, NOS [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050009
ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO E SERVICO LT
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÂO DE PRODUTO LABORATORIAL, PARA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO..
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EMPENHADO |
12.361,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050008
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.082,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050007
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA À CONCESSÃO DE DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE DE TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL SANTA MARIA, NA CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 25 [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050006
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO E VERIFICAÇÃO E BLUBRIFICAÇÃO DE RODA NA AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA SON4B79 V8L4X2 EUROVI, DO TFD.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050005
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NA AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA SON4B79 V8L4X2 EUROVI, DO TFD.
|
EMPENHADO |
3.630,48 |
|
| 26/05/2025 |
26050004
EDILANJA ALVES DE MELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÂO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: EDILANJA ALVES DE MELO, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPI [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050004
THIAGO BEZERRA MIRANDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO AOS OPERADORES DE MÁQUINA PERFURATRIZ DO CISAPE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURA [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050003
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
CONCESSÂO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE : FRANCISCA CYNTIA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO,NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050003
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECIBOS PARA ATENDER O CONDESMO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050002
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA CO [...]
|
EMPENHADO |
465,50 |
|
| 26/05/2025 |
26050002
LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE SEMENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
336,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050001
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA REALIZAR CONSULTA MÉ [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050001
CACTUS SERVICOS EMPRESARIAIS E CONTABEIS LTDA.
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NA REGULARIZAÇ [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SENTENÇA JUCICIAL DO PROCESSO Nº 0000097-69.2023.8.17.2580 RELATIVO AO RECURSO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF. FALECIDA JOSEFA MARIA DA SILVA.
|
EMPENHADO |
7.705,20 |
|
| 26/05/2025 |
2010019
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.CON [...]
|
LIQUIDADO |
9.801,44 |
|
| 23/05/2025 |
3020011
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LIC [...]
|
PAGO |
3.464,34 |
|
| 23/05/2025 |
3010011
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
3.721,51 |
|
| 23/05/2025 |
3010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
25.090,08 |
|
| 23/05/2025 |
3010004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA -CE, COM O PACIENTE:LUIZ ARTHUR VIEIRA PARA TRAT [...]
|
PAGO |
25.090,08 |
|
| 23/05/2025 |
3010003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: LORENZO SANTIAGO COSTA GOM [...]
|
PAGO |
90,88 |
|
| 23/05/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
90,88 |
|
| 23/05/2025 |
23050043
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.489,60 |
|
| 23/05/2025 |
23050042
MARCOS HATAILSON SALES VIANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 23/05/2025 |
23050041
MARIA APARECIDA PEIXOTO BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO EM REGIME DE PLANTÂO DE 24H COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF).
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050040
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE PLANTÔES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050039
GISELLI ALEXANDRE BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.715,80 |
|
| 23/05/2025 |
23050038
MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050037
DOGLAS ANTONIO DE SOUSA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.389,47 |
|
| 23/05/2025 |
23050036
KAUE GOMES DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.842,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050035
MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO TECNICO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.994,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050034
FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO TECNICO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.694,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050033
SEVERINO DAVID DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050032
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRA [...]
|
EMPENHADO |
1.593,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050031
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRA [...]
|
EMPENHADO |
1.818,00 |
|